[单选题]
下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是(  )。
  • A
    出纳负责收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作
  • B
    财务部门收到经审批人审批签字的相关凭证或证明后,可以直接交由出纳人员办理支付
  • C
    因特殊情况需坐支现金的,应事先报经开户银行审查批准
  • D
    对于重要的货币资金支付业务,应由财务负责人总体把控,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为
正确答案:C 学习难度:

题目解析:

选项A,出纳不得负责收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作;选项B,财务部门收到经审批人审批签字的相关凭证或证明后,应再次复核业务的真实性、金额的准确性,以及相关单据的齐备性,相关手续的合法性和完整性,并签字认可,复核无误后,交由出纳人员办理支付手续;选项D,企业对于重要的货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为。
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