[多选题]
在被审计单位的内部控制系统中,针对会计分录和其他调整,通常包括的控制措施有( )。
  • A
    针对会计分录和其他调整的授权、过账、审核、核对等方面设置职责分离
  • B
    在会计系统中设置系统访问权限,用以控制会计分录的记录权和审批权
  • C
    用以防止并发现虚假会计分录或未经授权的更改的控制措施
  • D
    由被审计单位的财务人员定期测试控制运行的有效性
正确答案:A,B,C 学习难度:

题目解析:

选项D,应由被审计单位的内部审计人员测试控制运行的有效性。
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