[多选题]
(2019年)在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )。
  • A
    亲自测试相关内部控制而非利用他人工作
  • B
    选择更多的子公司进行内部控制测试
  • C
    增加相关内部控制的控制测试量
  • D
    在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制
正确答案:A,B,C,D 学习难度:

题目解析:

对于内部控制可能存在重大缺陷的领域,注册会计师应给予充分的关注,具体表现在A、B、C、D4个方面。
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